致冠医院预算管理系统

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预算管理是医院财务管理的一项主要任务。借助信息化手段来帮助医院开展预算管理工作,是医院财务管理信息化的一大趋势。依据《医院财务制度》和相关医改政策文件,结合现代医院对预算管理的实践要求,我公司应用先进的软件技术,打造出高效、便捷的医院预算管理系统。

功能介绍

医院预算管理系统主要有七大功能模块:

一、预算单元定义

将医院所有科室按照临床服务类、医疗技术类、医疗辅助类、行政后勤类进行类别定义。

二、历史数据采集

预算管理软件从HIS系统、财务系统、物资管理系统、人力资源管理系统、物资管理系统中采集医院收入、科室收入、科室各项支出数据、科室业务量数据。

三、财务预算模型维护

根据医院、科室的历史业务数据,在预算管理软件平台中建立收入和支出预算模型。

四、财务预算

医院财务预算的主要内容:现金预算、业务量预算、医用耗材预算、药品成本预算、人力成本预算、管理费用预算、存货预算、经营决策预算、投资决策预算。

五、财务预算报表

(一)预计利润表

预计利润表根据业务收入、服务成本、费用的有关数据资料编制。

(二)预计资产负债表

预计资产负债表以初期资产负债表为基础,根据业务收入、诊疗服务、资本等预算的有关数据加以调整编制的。

(三)预计现金流量表

预计现金流量表是从现金的流入和流出两个方面,揭示医院一定期间经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量。

六、预算监控和考核

在预算执行的过程中,预算管理软件每月可以定期对医院、科室的预算执行情况进行监控,并与绩效考核挂钩。

七、预算调整

在预算执行的过程中,如果医院外部经营发生很大变化,导致医院实际经营情况与预算发生很大的偏差,经过医院预算决策委员会批准后,可以对医院、科室预算数据进行调整。

功能框架图

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